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    2016年度精河县工商局决算公开

    一、单位基本情况

    1、工作职责

    根据《自治区党委、自治区人民政府关于地(州、市)、县(市、区)党政机关机构改革的实施意见》(新党发[2002]4号)文件精神,设置我精河县工商行政管理局(规格为科级)。主要工作职责:

    (1)贯彻执行国家和自治区有关工商行政管理的方针、政策及法律法规,拟定本县有关工商行政管理规范性文件、具体措施并组织实施。

    (2)组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的注册,核定注册单位名称,审定、核准、颁发有关证照并实行监督管理。

    (3)组织监督市场竞争行为、查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

    (4)组织监督市场交易行为,按规定组织监督检查流通领域商品质量,组织查处假冒伪劣等违法行为,?;ぞ?、消费者的合法权益。

    (5)组织实施各类市场经营秩序的规范管理和监督,并对开办各类交易市场及商品展销会进行登记管理。

    (6)组织监管经纪人、经纪机构。

    (7)组织管理经济合同,组织查处合同欺诈行为,组织管理动产抵押登记,组织监管拍卖行为。

    (8)?;ど瘫曜ㄓ萌?,组织查处商标侵权行为。

    (9)组织管理广告发布和广告经营活动,查处违法行为。

    (10)组织管理个体工商户、个人合伙、个人独资和私营企业的经营行为。

    (11)承办博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局、精河县人民政府交办的其它事项。

    2、机构设置情况

    (1)本局按照自治区工商行政管理局组[2004]21号文《博州及所属县、市工商行政管理局(分局)职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》,经自治区机构编制委员会办公室、自治区工商行政管理局审核批准定为二类县市局,经自治区机构编制委员会办公室、自治区工商局新机编办字[2003]133号文设置精河县工商行政管理局(规格科级),精河县工商行政管理局为博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局直属机构,负责精河县区域内的工商行政管理工作。

    (2)内设机构

    根据本局主要职责,内设6个科室(股级):办公室、法制纪检监察室、注册登记监督管理科、商标广告监督管理科、合同消保监督管理科、市场经济检查队。3个工商所:城镇工商所、托里工商所、大河沿子工商所。

    3、人员情况

    (1)编制情况

    根据机构改革“三定”方案精河县工商行政管理局核定行政编制60个。

    (2)实有人员

    实际在职人数46人,离休1人,退休16人,遗属6人,临时人员4人。

    二、2016年单位收入支出预算执行情况分析

    1、收入支出预算安排情况

    (1)收入结构分析

    本年度收入合计618.59万元,其中:财政拨款收入603.49万元,占收入总额的97.56%;其他收入15.19万元(利息收入0.19万元,非本级拨款15万元)占收入总额的2.44%。

    (2)支出结构分析

    本年度经费支出618.33万元。其中:工资福利支出463.82万元,占总支出的75.01%;商品和服务支出36.15万元,占总支出的5.84%;对个人和家庭的补助支出110.07万元,占总支出的17.80%;其他资本性支出8.29万元,占总支出的1.35%。

    (二)收入支出执行情况

    2、收入支出与预算对比分析

    (1)罚没收入与预算对比分析

    本年度罚没收入预算4.05万元。本年度实际完成罚没收入4.05元,完成预算的100%。

    (2)支出与预算对比分析(按支出功能科目与预算对比分析)

    本年度支出预算618.59万元,其中:工资福利支出预算463.58万元,商品和服务支出36.42万元,对个人和家庭的补助支出110.07万元,项目支出8.29万元。

    本年度实际支出618.33万元,完成预算总数的99.95%。其中:工资福利支出446.58万元,完成预算的100%;商品和服务支出36.15万元,完成预算的99.95%;对个人和家庭的补助支出110.07万元,完成预算的100%;其他资本性支出8.29万元,完成预算的100%。

    3、收入支出与上年度对比分析

    (1)罚没收入与2015年对比分析

    ①罚没收入与2015年对比分析

    今年,我局共收取罚没收入4.05元,完成计划指标的100%,与去年同期相比下降幅度为90.58%。

    分析:近几年监管实现新突破,各年度加大打击商品外包装和商标的查处力度,以及加大对不正当竞争行为的查处力度,加大了食品安全监管,继续治理商业贿赂,加大对农资市场监管力度,维护农民合法权益。

    (2)财政拨款与2015年对比分析

    本年度财政拨款收入603.39万元,与去年同期750.03万元相比下降幅度为19.55%。(经费下降原因:人员减少)

    4、三公经费支出与上年对比分析

    ①公务接待费7.08万元,与上年同期8.02万元相比下降11.72%;

    ②公务用车运行维护费12万元,与上年同期13.77万元相比下降12.85%。

    分析:公务接待费下降原因是近两年中央出台“八项规定”,我局遵照八项规定认真执行;公务用车运行维护费下降原因是在日常办公中发扬艰苦奋斗作风,厉行勤剑节约,严格遵守“中央八项”规定和“自治区十项”规定,日常生活俭朴有行,努力减少日???。

    5、部门国有资产占用情况说明

    (1)固定资产增减变动情况及原因

    2016年年初资产总额为1228.54万元,现固定资产总额为1238.09万元。

    2016年1-12月份新增固定资产9.55万元。

    决算报表与资产软件中统计车辆数量为7辆,为我局目前实际拥有车辆数,决算报表中车辆价值年初数为951658.51元,与资产软件中车辆数据一致。

    房屋面积:5908.58平方米。

    (2)暂付款增减变动情况及原因

    截止2016年底,暂付款:7.01元,预付工程款2.57万元元;其它4.44万元。

    (3)暂存款增减变动情况

    截止2016年底,暂存款:68.51万元,其中:单位往来0.1万元,职工福利费0.39万元,火车站办公室土地补偿费15.68万元,其它20.76万元,离休人员医疗费0.8万元,工程维修保证金30.78万元。

    决算报表与资产软件中统计车辆数量为7辆,价值95.16万元,决算报表中车辆价值年初数为95.16万元,与资产软件中车辆价值一致,现固定资产总额为1228.54万元。

    (3)改善基础设施建设,进一步加强我局的基建工程项目管理。

    (4) 认真完成好上级部门和领导交办的主要工作。

    (5)下一年度财务工作重点

    加强固定资产管理。

    加大执收管理力度。局机关每季度开展一次票据稽查工作,做到按照政策收费,杜绝“三乱”行为。

    严格预算管理。做到支出跟着预算走,合理使用资金,保障好人员部分和各项业务工作的需要,加强责任意识,年终无负债。

    严格财经纪律。做到制度落实、政令畅通、报账规范,无违纪违规行为。

    (二)开展业务培训,提升财务人员素质。

    组织财务人员学习财务制度和计算机操作,积极参加区局组织的财务人员培训学习,确?;峒迫嗽笔炝氛莆崭骼嗖莆袢砑牟僮饔τ?。

    四、存在的问题及改进的建议

    1、国有资产处置的审批权限在自治区,所有资产的报废、变卖、报损全部要按照程序逐级上报由自治区逐级批复后,才能进行处理。比如1张桌子,也要报一叠资料,这虽然加强了资产的管理,但是由于处置手续繁杂,造成帐实不符。

    建议:可否根据实际情况酌情给基层单位定一般性资产处置的权限。

    2、需要加强工作规范化程度。进一步加强财务日常监督工作,加强财务预算执行情况的分析,及时为领导提供动态信息,要“理好财,管好帐”,当好领导的好参谋。

     


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